- 粤港澳大湾区税务协同
- 盈科全球法律与税务联动计划
- 工商变更
- 公司注销
工商服务:
- “AI+跨境税务”智能服务系统
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- 合作与加入
- 异常解除
境外税务环境复杂多变,单纯的申报已不足以应对全球税收透明化时代的挑战。税球的境外税务申报及风险防控服务,是您企业全球化的"税务盾牌"。我们不仅确保您在全球各地的税务申报准确、及时,更致力于前瞻性地识别、评估并管理潜在的税务风险。通过系统化的监控与专业的应对策略,我们将帮助您将不可预见的税务危机转化为可控的管理事项,保障您的海外资产与利润安全,实现稳健、安宁的国际化经营。
在BEPS(税基侵蚀与利润转移)和CRS(共同申报准则)框架下,全球税务监管日益收紧,风险无处不在:
各国税务局信息共享,跨境交易成为重点稽查对象,转让定价、常设机构等问题首当其冲。
全球最低税、数字经济征税等新规不断涌现,企业理解与跟进难度极大。
税务风险一旦爆发,带来的不仅是补税和罚款,更可能导致刑事指控、高管责任和永久性的声誉损害。
企业难以全面、及时地掌握所有经营地的最新税法变动,处于信息劣势。
将隐性的、潜在的税务风险显性化,让您清晰了解风险点、可能后果及发生概率。
在重大交易(如并购、重组)前,提供权威的税务风险评估,避免"踩雷"。
通过事前防控,避免因税务稽查调整导致的巨额现金流支出和机会成本损失。
建立系统的风险内控体系,让管理层对企业境外经营的合规性有清晰的把握,决策更安心。
代理企业所得税、增值税(VAT/GST)、预提所得税、印花税等各类税种的定期申报。
协助管理集团旗下多家境外公司的申报日历与数据一致性,确保全局合规。
准备并提交主体文档、本地文档、国别报告等全套转让定价同期资料。
处理受控外国公司(CFC)、资本弱化等特殊税务规则的申报事宜。
对申报数据及佐证资料进行合规性校验复核,建立标准化归档体系以备稽查。
对您集团全球税务状况进行全面"体检",出具风险评估报告及改进建议。
审核关联交易定价政策的合理性,准备坚实的同期资料以应对稽查。
在接到税务局问询或稽查通知时,提供全程专业代理服务,包括资料准备、沟通谈判、行政复议及诉讼支持。
帮助您建立或优化内部的税务风险管理制度和流程。
持续追踪您业务所涉国家的重要税法变更,并及时提供分析简报与应对策略。
持续防护的循环体系,确保您的境外税务安全
全面收集财务数据、架构信息、交易合同等,系统筛查潜在风险点。
对识别出的风险点进行可能性和影响程度评估,进行初步的财务影响量化。
与您共同商讨,为不同风险制定接受、规避、降低或转移的应对方案。
执行风险降低方案(如调整定价政策、补报文件)并完成常规申报。
持续监控税务环境变化及企业内部变动,对新增风险发出预警。
定期(如每年)对风险防控体系进行复审和优化,形成管理闭环。
在稽查开始前做好充分准备,其成本和效果远优于事后应对。
特别是转让定价文档,完备的同期资料是在税务争议中捍卫自身权益的最有力武器。
与税务局保持专业、坦诚的沟通,有时能有效化解潜在的争议于萌芽状态。
需要业务、财务、法务与税务团队的协同,而不仅仅是税务部门的职责。
我们对BEPS、全球最低税等国际税收前沿议题有深入研究,能帮助您预见并应对未来几年的风险趋势。
我们的专家团队包括曾处理过复杂税务稽查案件的资深顾问,具备与多国税务局交涉的丰富经验和谈判技巧。
我们利用科技工具监控全球税改动态,确保我们的预警系统高效灵敏。
我们将风险防控思维嵌入到申报、咨询和架构设计等所有服务环节中,为您提供贯穿始终的"嵌入式"防护,而非孤立的事后服务。